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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COMERCIO E REPRESENTAÇOES MARTINELLI LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8097 Data de lançamento: 14/11/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do FEAS
Conta de Despesa: 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
25.00 AQUISIÇAO DE MATERIAS PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DO CRAS AATIVIDADES PRINCIPAIS TODOS OS DIAS DE FORMA ININTERRUPITURA COM GRUPOS ATENDIDOSNO CRAS 100% FIBRA SILICONADA ANTIALERGICA MACIAP/ENCHIMENTO 59,90 1.497,50
100.00 AGULHA N°6 SEM PONTA ,FUNDO GRANDE ,PARA BORDAR 0,70 70,00
10.00 ARAMADO VERDE 49,50 495,00
1.00 BALAO N°9 24,90 24,90
20.00 FELTRO BRANCO 28,90 578,00
20.00 FELTRO CARAMELO 28,90 578,00
10.00 FELTRO PELE 28,90 289,00
5.00 FELTRO VERDE NATALINO 28,90 144,50
20.00 FELTRO VERMELHO 28,90 578,00
10.00 FESTAO VERDE 5,95 59,50
20.00 FIRA NATALINA 3,50 70,00
30.00 FLOR NATALINA VERMELHA 7,90 237,00
1.00 LINCHA DXE CROCHE 28,90 28,90
10.00 MANTA FIBRA SILICONADA 150GRAMAS 9,50 95,00
1.00 PEROLA 08MM CORPRETA PACOTE 500G 100% PLASTICO 57,90 57,90
2.00 PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA 28,90 57,80
1.00 REFIL DE COLA QUENTE FINA 98,00 98,00
50.00 SIAMINHA DOURADO 3,70 185,00
50.00 SIANINHA VERMELHO 3,70 185,00
10.00 TINTA SPRAY BRANCO 23,90 239,00
10.00 TINTA SPRAY VERMELHO 23,90 239,00
10.00 TNT TECIDO FESTA BRANCO 3,90 39,00
10.00 TNT TECIDO FESTA VERDE 3,50 35,00
10.00 TNT FESTA VERMELHO 3,50 35,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/11/2024 AQUISIÇAO DE MATERIAS PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DO CRAS AATIVIDADES PRINCIPAIS TODOS OS DIAS DE FORMA ININTERRUPITURA COM GRUPOS ATENDIDOSNO CRAS 100% FIBRA SILICONADA ANTIALERGICA MACIAP/ENCHIMENTO AGULHA N°6 SEM PONTA ,FUNDO GRANDE ,PARA BORDAR ARAMADO VERDE BALAO N°9 FELTRO BRANCO FELTRO CARAMELO FELTRO PELE FELTRO VERDE NATALINO FELTRO VERMELHO FESTAO VERDE FIRA NATALINA FLOR NATALINA VERMELHA LINCHA DXE CROCHE MANTA FIBRA SILICONADA 150GRAMAS PEROLA 08MM CORPRETA PACOTE 500G 100% PLASTICO PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA REFIL DE COLA QUENTE FINA SIAMINHA DOURADO SIANINHA VERMELHO TINTA SPRAY BRANCO TINTA SPRAY VERMELHO TNT TECIDO FESTA BRANCO TNT TECIDO FESTA VERDE TNT FESTA VERMELHO 5.916,00
19/11/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. 5.916,00
26/11/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8097/2024 COMERCIO E REPRESENTAÇOES MARTINELLI LTDA ME - 9159 5.916,00
TOTAL 5.916,00 5.916,00 5.916,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.