Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: RELOGIOS VARGAS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8099 |
Data de lançamento: |
14/11/2024 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA CONSERTO DE RELOGIO PONTO PARA SECRETARIA DE OBRAS.
LACRE |
85,00 |
85,00 |
1.00 |
BATERIA 3 VOLTS |
65,00 |
65,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/11/2024 |
AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA CONSERTO DE RELOGIO PONTO PARA SECRETARIA DE OBRAS.
LACRE BATERIA 3 VOLTS |
150,00 |
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16/12/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. |
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150,00 |
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TOTAL |
150,00 |
150,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
150,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.