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Última atualização realizada em 18/06/2024 às 01:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 815 Data de lançamento: 07/02/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEICULO IZL 1D73 VISTO QUE O VEICULO NECESSITA ESTAR SEMPRE EM PERFEITAS CONDIÇÕES. RADIADOR D'AGUA 700,00 700,00
2.00 ADITIVO DE RADIADOR 35,00 70,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/02/2024 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEICULO IZL 1D73 VISTO QUE O VEICULO NECESSITA ESTAR SEMPRE EM PERFEITAS CONDIÇÕES. RADIADOR D'AGUA ADITIVO DE RADIADOR 770,00
12/03/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 770,00
19/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 815/2024 FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS ME - 4282 770,00
TOTAL 770,00 770,00 770,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.