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Última atualização realizada em 21/06/2024 às 09:56.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: AUTO CENTER LORIDES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 817 Data de lançamento: 07/02/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA IZG 7J06 VISTO QUE NECESSITA ESTAR SEMPRE EM PLENAS CONDIÇÕES PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. SERVIÇO DE SOLDA EM ALUMINIO 70,00 70,00
1.00 MÃO DE OBRA 250,00 250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/02/2024 AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA IZG 7J06 VISTO QUE NECESSITA ESTAR SEMPRE EM PLENAS CONDIÇÕES PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. SERVIÇO DE SOLDA EM ALUMINIO MÃO DE OBRA 320,00
04/03/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 320,00
07/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 817/2024 AUTO CENTER LORIDES LTDA - 9892 320,00
TOTAL 320,00 320,00 320,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.