Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: KAREN FABIANA DE SOUZA LIMA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8237 |
Data de lançamento: |
22/11/2024 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Superior |
Projeto / Atividade: |
Programa Passe Livre Estudantil - PLE/RS |
Conta de Despesa: |
3390.18.99.00.00.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
REPASSE DE VALORES DO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL,REF.AO 1º SEMESTRE DE 2024.................
PAGAMENTO REF.AO QUADRIMESTRE.... |
381,38 |
1.525,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/11/2024 |
REPASSE DE VALORES DO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL,REF.AO 1º SEMESTRE DE 2024.................
PAGAMENTO REF.AO QUADRIMESTRE.... |
1.525,52 |
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22/11/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
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1.525,52 |
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26/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8237/2024
Karen Fabiana de Souza Lima - 13677 |
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1.525,52 |
TOTAL |
1.525,52 |
1.525,52 |
1.525,52 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.