O Município de Salto do Jacuí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 8251 Data de lançamento: 25/11/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE PARTE ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE. ORÇ 281 - AMBULANCIA IZL 1G07 BATERIA 75AMP 700,00 700,00
1.00 RELE AUXILIAR ARRANQUE 324,00 324,00
1.00 AUTOMATICO ZN 285,00 285,00
2.00 TERMINAL BATERIA 20,00 40,00
1.00 SUPORTE ESCOVA 106,00 106,00
1.00 ORÇ 1025 - JBT 3C56 LAMPADA H4 50,00 50,00
1.00 ORÇ 1033 - ARGO JAZ 1C32 KIT VELA ORIGINAL NGK 420,00 420,00
1.00 ORÇ 1061 - JCL 1J58 LAMPADA H7 60,00 60,00
1.00 ORÇ 461 IYO 9647 JOGO DE PALHETA 90,00 90,00
1.00 BICO INJETOR 45,00 45,00
1.00 ORÇ 1130 - ARGO JAZ 1C18 150,00 150,00
1.00 ORÇ 1026 - IYO 9649 MOTOR INTERNO ELETROVENTILADOR 650,00 650,00
1.00 ORÇ 1074 - IZN 9D83 LAMPADA H7 60,00 60,00
1.00 ORÇ 1031 - IZN 9D83 LAMPADA H7 60,00 60,00
1.00 ORÇ 1047 - ONIX BATERIA 52AMP 520,00 520,00
2.00 TERMINAL BATERIA 20,00 40,00
1.00 ORÇ 1028 - IYO 9647 KIT VELA NGK 3CC 180,00 180,00
1.00 ORÇ 1138 - IXR 6044 RELE AUXILAR 70,00 70,00
1.00 CABO TERRA 120,00 120,00
1.00 INTERRUPTOR 135,00 135,00
1.00 TERMINAL DE BATERIA 20,00 20,00
1.00 BUZINA 80,00 80,00
1.00 ORÇ 1148 - JBM 9D83 LAMPADA FAROL H4 60,00 60,00
1.00 KIT PALHETA 80,00 80,00
1.00 INTERRUPTOR 140,00 140,00
1.00 ORÇ 255 - JAZ 1C32 JOGO DE BUZINA 120,00 120,00
1.00 JOGO DE PALHETA 80,00 80,00
1.00 RELE AUXILIAR 70,00 70,00
1.00 TERMINAL BATERIAL 20,00 20,00
4.00 ORÇ 1001 - IXE 3790 BICO INJETOR GASOLINA 280,00 1.120,00
1.00 JOGO DE VELA 152,00 152,00
1.00 MOTOR DE PARTIDA 950,00 950,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/11/2024 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE PARTE ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE. ORÇ 281 - AMBULANCIA IZL 1G07 BATERIA 75AMP RELE AUXILIAR ARRANQUE AUTOMATICO ZN TERMINAL BATERIA SUPORTE ESCOVA ORÇ 1025 - JBT 3C56 LAMPADA H4 ORÇ 1033 - ARGO JAZ 1C32 KIT VELA ORIGINAL NGK ORÇ 1061 - JCL 1J58 LAMPADA H7 ORÇ 461 IYO 9647 JOGO DE PALHETA BICO INJETOR ORÇ 1130 - ARGO JAZ 1C18 ORÇ 1026 - IYO 9649 MOTOR INTERNO ELETROVENTILADOR ORÇ 1074 - IZN 9D83 LAMPADA H7 ORÇ 1031 - IZN 9D83 LAMPADA H7 ORÇ 1047 - ONIX BATERIA 52AMP TERMINAL BATERIA ORÇ 1028 - IYO 9647 KIT VELA NGK 3CC ORÇ 1138 - IXR 6044 RELE AUXILAR CABO TERRA INTERRUPTOR TERMINAL DE BATERIA BUZINA ORÇ 1148 - JBM 9D83 LAMPADA FAROL H4 KIT PALHETA INTERRUPTOR ORÇ 255 - JAZ 1C32 JOGO DE BUZINA JOGO DE PALHETA RELE AUXILIAR TERMINAL BATERIAL ORÇ 1001 - IXE 3790 BICO INJETOR GASOLINA JOGO DE VELA MOTOR DE PARTIDA 6.997,00
29/11/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 6.997,00
05/12/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8251/2024 FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS - 4282 6.997,00
TOTAL 6.997,00 6.997,00 6.997,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.