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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 8357 Data de lançamento: 26/11/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA AGRICULTURA
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA AGRICULTURA
Função: Agricultura
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veículos da Secretaria da Agricultura
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SOLICITAÇÃO DE PEÇAS CAMINHAÃO CAÇAMBA MB 1215C PLACAS ILA0036, LOTADO COM A SECRETARIA DA AGRICULTURA. ZN 985 XWZ 440,00 440,00
1.00 ZN 2-928 24V 340,00 340,00
1.00 MANCAL DE ACIONAMENTO 466,00 466,00
1.00 RELÉ PRINCIPAL 854,00 854,00
1.00 COMUTADOR DE IGNIÇÃO 350,00 350,00
1.00 LENTE DE SINALEIRA TRASEIRA 40,00 40,00
1.00 LAMPADA 1034 10,00 10,00
1.00 RELÉ DO PISCA DNI 001 60,00 60,00
1.00 POLIA DO ALTERNADOR 253,00 253,00
1.00 CORREIA 1200 116,00 116,00
1.00 RLAMENTO 6303 48,00 48,00
1.00 ROLAMENTO 6201 32,00 32,00
1.00 RELE GAUSS 080 245,00 245,00
1.00 JOGO DE VELA 180,00 180,00
1.00 BICO INJETOR 860,00 860,00
1.00 BOBINA DE INGNIÇÃO 860,00 860,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/11/2024 SOLICITAÇÃO DE PEÇAS CAMINHAÃO CAÇAMBA MB 1215C PLACAS ILA0036, LOTADO COM A SECRETARIA DA AGRICULTURA. ZN 985 XWZ ZN 2-928 24V MANCAL DE ACIONAMENTO RELÉ PRINCIPAL COMUTADOR DE IGNIÇÃO LENTE DE SINALEIRA TRASEIRA LAMPADA 1034 RELÉ DO PISCA DNI 001 POLIA DO ALTERNADOR CORREIA 1200 RLAMENTO 6303 ROLAMENTO 6201 RELE GAUSS 080 JOGO DE VELA BICO INJETOR BOBINA DE INGNIÇÃO 5.154,00
10/12/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JULIO ROBERTO BENDER CPF nº716.960.830-87, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA. 5.154,00
12/12/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8357/2024 FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS - 4282 5.154,00
TOTAL 5.154,00 5.154,00 5.154,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.