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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8373 Data de lançamento: 26/11/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa: 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 6 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
11.00 EMPENHO PARA PAGTO.PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO E/OU MERENDEIRA ESCOLAR PRESTADOS NAS DEPENDÊN CIAS DAS ESCOLAS E DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME CONTRATO Nº722/2021 e 1º, 2º,3º, 4º e 5º TERMOS ADITIVOS CONTRATUAIS(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)...................... --------------------------------- =RELAÇÃO DE VIGIAS NOTURNOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2024: CLEITON HENRIQUE DE SOUZA PINTO GILMAR 5.023,45 55.257,95
7.00 =RELAÇÃO DE NERENDEIRAS QUE PRESTARAM SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2024: TANIA COIMBRA LEMES LETICIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS IZANDRA TEREZINHA HACKENHAAR JANETE DE MORAES LEONIRA DA SILVA ELIZANDRA GRASIELA KOCH LEITE EVA LINDENALVA DA ROSA FERREIRA 3.874,51 27.121,57

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/11/2024 EMPENHO PARA PAGTO.PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO E/OU MERENDEIRA ESCOLAR PRESTADOS NAS DEPENDÊN CIAS DAS ESCOLAS E DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME CONTRATO Nº722/2021 e 1º, 2º,3º, 4º e 5º TERMOS ADITIVOS CONTRATUAIS(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)...................... --------------------------------- =RELAÇÃO DE VIGIAS NOTURNOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2024: CLEITON HENRIQUE DE SOUZA PINTO GILMAR DA SILVA ROBSON MELLO RODRIGUES PABLO SHUL DE SOUZA JORGE VALDINEI CAVALHEIRO ANDRE COSTA LUIS CARLOS DA SILVA SEVERO ANDRE ANTUNES DOS SANTOS JACI XAVIER DA SILVA WAGNER ANTUNES PEREIRA VALMIR DOS SANTOS PEREIRA =RELAÇÃO DE NERENDEIRAS QUE PRESTARAM SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2024: TANIA COIMBRA LEMES LETICIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS IZANDRA TEREZINHA HACKENHAAR JANETE DE MORAES LEONIRA DA SILVA ELIZANDRA GRASIELA KOCH LEITE EVA LINDENALVA DA ROSA FERREIRA 82.379,52
29/11/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 82.379,52
29/11/2024 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8373/2024, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA 3.954,22
29/11/2024 Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 8373/2024, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA 4.118,98
29/11/2024 Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 8373/2024, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA 9.061,75
10/12/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8373/2024 SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA - 15047 65.244,57
TOTAL 82.379,52 82.379,52 82.379,52
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 29/11/2024 3.954,22 Lançada
ISS - LIVRE 29/11/2024 4.118,98 Lançada
INSS 29/11/2024 9.061,75 Lançada
TOTAL   17.134,95