Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: AUTO CENTER LORIDES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
838 |
Data de lançamento: |
08/02/2024 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA AGRICULTURA |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veículos da Secretaria da Agricultura |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA SEREM USADAS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL IWK 6920
BOBINA DE IGNIÇÃO GOL 1.0 |
296,00 |
296,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/02/2024 |
AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA SEREM USADAS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL IWK 6920
BOBINA DE IGNIÇÃO GOL 1.0 |
296,00 |
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08/03/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JULIO ROBERTO BENDER CPF nº716.960.830-87, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA. |
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296,00 |
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09/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 838/2024
AUTO CENTER LORIDES LTDA - 9892 |
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296,00 |
TOTAL |
296,00 |
296,00 |
296,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.