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Última atualização realizada em 21/05/2024 às 01:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Dados do Empenho
Número do empenho: 84 Data de lançamento: 11/01/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: HOSPITAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023 REF.A SEGUINTE MATRÍCULA:3082092998(HOSPITAL MUNICIPAL). 8.106,24 8.106,24

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/01/2024 PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023 REF.A SEGUINTE MATRÍCULA:3082092998(HOSPITAL MUNICIPAL). 8.106,24
11/01/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 8.106,24
11/01/2024 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 84/2024, 3360 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 97,65
19/01/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 84/2024 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 3360 8.008,59
TOTAL 8.106,24 8.106,24 8.106,24
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 11/01/2024 97,65 Lançada
TOTAL   97,65