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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: EDERSON DERLI GRAEFF

Dados do Empenho
Número do empenho: 8420 Data de lançamento: 28/11/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇSÕ DE PEÇAS PARA IXR 6044 SENDO QUE O MESMO PERCORRE GRANDES QUANTIDADES DE DISTANCIAS COM TRANPORTE E REMOÇAO DE PACIENTES COM MANUTENÇÃO EM DIA. KIT FREIO 60,00 60,00
1.00 KIT DIREÇÃO 2D 100,00 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/11/2024 AQUISIÇSÕ DE PEÇAS PARA IXR 6044 SENDO QUE O MESMO PERCORRE GRANDES QUANTIDADES DE DISTANCIAS COM TRANPORTE E REMOÇAO DE PACIENTES COM MANUTENÇÃO EM DIA. KIT FREIO KIT DIREÇÃO 2D 160,00
13/12/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 160,00
18/12/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8420/2024 EDERSON DERLI GRAEFF - 16078 160,00
TOTAL 160,00 160,00 160,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.