| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO | 
| Número do empenho: | 8634 | Data de lançamento: | 28/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) | 
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS Referente a FOLHA NOVEMBRO | 0,00 | 3.572,02 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2024 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS Referente a FOLHA NOVEMBRO | 3.572,02 | ||
| 28/11/2024 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.NOV/2024 | 3.572,02 | ||
| 29/11/2024 | Pagamento de Empenho 8634/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.572,02 | ||
| TOTAL | 3.572,02 | 3.572,02 | 3.572,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||