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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 8682 Data de lançamento: 28/11/2024
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade: Manutenção as atividades da Vigilancia Sanitária
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 604 - Transf Gov Fed dest ao vencimento dos agentes comunit de saúde e dos agentes de combate às endemias

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PGTO SERVIDORES Referente a FOLHA NOVEMBRO 0,00 8.472,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/11/2024 FOLHA DE PGTO SERVIDORES Referente a FOLHA NOVEMBRO 8.472,00
28/11/2024 LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.NOV/2024 8.472,00
28/11/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BRADESCO., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 31,17
28/11/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 51,15
28/11/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 55,04
28/11/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 643,39
28/11/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 713,07
29/11/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8682/2024 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 10738 6.978,18
TOTAL 8.472,00 8.472,00 8.472,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
BRADESCO- Consignado 28/11/2024 31,17 Lançada
Sindicato dos Servidores Salto do Jacuí 28/11/2024 51,15 Lançada
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO 28/11/2024 55,04 Lançada
BERS - Consignados 28/11/2024 643,39 Lançada
INSS contribuição dos segurados 28/11/2024 713,07 Lançada
TOTAL   1.493,82