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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: VALMIR DIAS DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8744 Data de lançamento: 29/11/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LAVAEM DOS VEICULOS DE CIRCULAÇÃO GOL ONIX JBT3C56 ,47,ARGO JAZ1C32 AMBULANCIA CONERVAÇAÕ E LIMPEZA DOS VEICULOS. AMBULANCIA 50,00 50,00
1.00 GOL 47 50,00 50,00
1.00 LAVAGEM COMPLETA IZL1E07 100,00 100,00
2.00 LAVAGEM COMPLETA VAN IZN 9D83 DATAS DIFERENTES 100,00 200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/11/2024 PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LAVAEM DOS VEICULOS DE CIRCULAÇÃO GOL ONIX JBT3C56 ,47,ARGO JAZ1C32 AMBULANCIA CONERVAÇAÕ E LIMPEZA DOS VEICULOS. AMBULANCIA GOL 47 LAVAGEM COMPLETA IZL1E07 LAVAGEM COMPLETA VAN IZN 9D83 DATAS DIFERENTES 400,00
13/12/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 400,00
18/12/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8744/2024 VALMIR DIAS DA SILVA - 13200 400,00
TOTAL 400,00 400,00 400,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.