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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 8756 Data de lançamento: 29/11/2024
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: INSS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
INSS PARTE PATRONAL REF. Referente a patronais ferias NOVEMBRO 0,00 402,03

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/11/2024 INSS PARTE PATRONAL REF. Referente a patronais ferias NOVEMBRO 402,03
29/11/2024 LIQUDAÇÃO OBRIG PATRONAL COMP.NOV/2024 402,03
05/12/2024 Anulação de empenho devido a uma informação indevida ocorrida na folha de pagto, onde o func. Fábio Moraes Pumpmacker encontra-se afastado pelo INSS. -402,03
05/12/2024 Anulação de empenho devido a uma informação indevida ocorrida na folha de pagto, onde o func. Fábio Moraes Pumpmacker encontra-se afastado pelo INSS. -402,03
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.