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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: NELVO FRIEDRICH

Dados do Empenho
Número do empenho: 8791 Data de lançamento: 03/12/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veículos da Administração
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REPAROS NO VEICULO PIN PLACA IZS91L18 SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO. KIT CORRERIA COMANDO 300,00 300,00
1.00 RETENTOR GIRABREQUIM DIANT 65,00 65,00
1.00 RETENTOR COMANDO VALVULA 98,00 98,00
1.00 FILTRO COMBUSTIVEL 40,00 40,00
1.00 ENGRENAGEM GIRABREQUIM 170,00 170,00
1.00 TAMPA RESERVATORIO 35,00 35,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/12/2024 PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REPAROS NO VEICULO PIN PLACA IZS91L18 SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO. KIT CORRERIA COMANDO RETENTOR GIRABREQUIM DIANT RETENTOR COMANDO VALVULA FILTRO COMBUSTIVEL ENGRENAGEM GIRABREQUIM TAMPA RESERVATORIO 708,00
18/12/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JAIRO SALGADO DA COSTA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.PORTARIA DE NOMEAÇÃO nº508 DE 08/10/2024. 708,00
20/12/2024 Pagamento de Empenho 8791/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 708,00
TOTAL 708,00 708,00 708,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.