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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 8819 Data de lançamento: 04/12/2024
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: INSS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
INSS PARTE PATRONAL REF. Referente a patronais ferias DEZEMBRO 0,00 1.183,67

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/12/2024 INSS PARTE PATRONAL REF. Referente a patronais ferias DEZEMBRO 1.183,67
04/12/2024 LIQUIDAÇÃO OBRIGAÇÕES PATRONAIS COMP.DEZ/24 1.183,67
05/12/2024 Anulação de empenho devido a uma informação indevida ocorrida na folha de pagto, onde o func. Fábio Moraes Pumpmacker encontra-se afastado pelo INSS. -422,59
05/12/2024 Anulação de empenho devido a uma informação indevida ocorrida na folha de pagto, onde o func. Fábio Moraes Pumpmacker encontra-se afastado pelo INSS. -422,59
TOTAL 761,08 761,08 0,00
SALDO A PAGAR 761,08
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.