Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: GUILHERME RAVANELLO MERGEN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8842 |
Data de lançamento: |
04/12/2024 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos |
Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
23.00 |
AQUSIÇÃO DE APARELHOS DE VERIFICAÇÃO DE PRESSÃO INICAL COM SELO DO INMETRO E ANVISA
ESFIGMOMANOMETRO MANUAL |
89,90 |
2.067,70 |
23.00 |
ESTETOSCOPIO SIMPLES PREMIUN |
49,90 |
1.147,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/12/2024 |
AQUSIÇÃO DE APARELHOS DE VERIFICAÇÃO DE PRESSÃO INICAL COM SELO DO INMETRO E ANVISA
ESFIGMOMANOMETRO MANUAL
ESTETOSCOPIO SIMPLES PREMIUN |
3.215,40 |
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06/12/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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3.215,40 |
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11/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8842/2024
GUILHERME RAVANELLO MERGEN - 17054 |
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3.215,40 |
TOTAL |
3.215,40 |
3.215,40 |
3.215,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.