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Última atualização realizada em 12/03/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SIDINEI ROGERIO PIEREZAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 8846 Data de lançamento: 05/12/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAS HIDRÁUULICOS PARA INSTALAÇÃO DA TERMODESINFECTORA DO CME DO HOSPITAL DO HOPSTITAL MUNICIPAL DR°ADERBAL SCHINEIDER DE SALTO JACUI/RS. TE SOLDAVEL 20 MM NF:27623 2,00 2,00
2.00 JOELHO 90 SOLDAVEL 50MM NF:27623 9,90 19,80
1.00 JOELHO DOLDAVEL 50MM NF:27643 10,90 10,90
2.00 JOELHO 90 SOLDAVEL 50MM NF:27642 9,90 19,80
4.00 JOELHO 90 SOLDAVEL 20 MM NF:27606 1,90 7,60
4.00 LUVA SOLD/ ROSC / 20MMX1/2 NF:27606 2,70 10,80
1.00 COLA CANO 175G C/ APLICADOR KRONA NF:27606 27,90 27,90
1.00 BROCA 5MM AÇO RAPIDO NF:27606 9,60 9,60
6.00 TUBO PVC SOLDAVEL 20MM TIGRE NF:27606 5,95 35,70
2.00 REGISTRO 20MM ESFERA SOLDAVEL NF:27606 10,50 21,00
2.00 ESPUMA EXPQNSIVA 500 ML/340 GR NF:27606 31,90 63,80
1.00 LIXA FERRO 220 ALCAR NF:27606 3,90 3,90
2.00 SILICONE NEUTRO ALV NF:27650 34,90 69,80
3.00 SILICONE NEUTRO ALV INC W-MAX 275ML NF:27677 34,90 104,70
1.00 TE ESGOTO SN DN50MM NF:27606 9,50 9,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/12/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAS HIDRÁUULICOS PARA INSTALAÇÃO DA TERMODESINFECTORA DO CME DO HOSPITAL DO HOPSTITAL MUNICIPAL DR°ADERBAL SCHINEIDER DE SALTO JACUI/RS. TE SOLDAVEL 20 MM NF:27623 JOELHO 90 SOLDAVEL 50MM NF:27623 JOELHO DOLDAVEL 50MM NF:27643 JOELHO 90 SOLDAVEL 50MM NF:27642 JOELHO 90 SOLDAVEL 20 MM NF:27606 LUVA SOLD/ ROSC / 20MMX1/2 NF:27606 COLA CANO 175G C/ APLICADOR KRONA NF:27606 BROCA 5MM AÇO RAPIDO NF:27606 TUBO PVC SOLDAVEL 20MM TIGRE NF:27606 REGISTRO 20MM ESFERA SOLDAVEL NF:27606 ESPUMA EXPQNSIVA 500 ML/340 GR NF:27606 LIXA FERRO 220 ALCAR NF:27606 SILICONE NEUTRO ALV NF:27650 SILICONE NEUTRO ALV INC W-MAX 275ML NF:27677 TE ESGOTO SN DN50MM NF:27606 416,80
19/12/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 416,80
19/12/2024 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8846/2024, 11416 - SIDINEI ROGERIO PIEREZAN 5,01
27/12/2024 Pagamento de Empenho 8846/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 411,79
TOTAL 416,80 416,80 416,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 19/12/2024 5,01 Lançada
TOTAL   5,01