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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DALCIN & DALCIN COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8885 Data de lançamento: 06/12/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUSIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM USADAS NAS MANUTENÇÕES PERIODICAS DE MAQUINAS PESADAS E CAMINHÕES QUE REALIZAN SERVIÇOS DIARIAMENTE NA CIDADE E INTERIOR. ROLOCOMPACTADOR ATLAS:PSJ0013 Pistola aplicador 80,00 80,00
1.00 Cola parabrisa 0890026260 70,00 70,00
1.00 Correia 13x1165 125,00 125,00
1.00 Correia 13x1175 82,00 82,00
1.00 Cola 50,00 50,00
4.00 Parafuso 10x40 3,50 14,00
1.00 Filtro ap1109 348,00 348,00
1.00 Filtro p55088 235,00 235,00
2.00 Filtro p550848 260,00 520,00
4.00 Coxim inferior cabine 150,00 600,00
4.00 Coxim superior cabine 300,00 1.200,00
6.00 Eletrodo 7018 30,00 180,00
1.00 Correia a41 20,00 20,00
1.00 Filtro separador psd163 290,00 290,00
1.00 Filtro combustível fs19816 370,00 370,00
1.00 RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR MODELO 416E PSJ0001 Amortecedor porta 470,00 470,00
1.00 Cabo múltiplas funções acelerador 410,00 410,00
1.00 Amortecedor sup porta 470,00 470,00
10.00 Graxa 10kg 38,00 380,00
1.00 Luva bucha 40,00 40,00
1.00 Mangueira 5/4 4trama 100,00 100,00
2.00 Capa 15,00 30,00
2.00 Conexão 40,00 80,00
4.00 Arruela lisa 5/16 0,50 2,00
4.00 Arruela lisa 3/8 0,65 2,60
4.00 Arruela lisa5/16 1,00 4,00
4.00 Arruela lisa3/8larga 1,00 4,00
1.00 Conexão 25,00 25,00
1.00 Capa 20,00 20,00
3.00 Manga 1”oleo 60,00 180,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/12/2024 AQUSIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM USADAS NAS MANUTENÇÕES PERIODICAS DE MAQUINAS PESADAS E CAMINHÕES QUE REALIZAN SERVIÇOS DIARIAMENTE NA CIDADE E INTERIOR. ROLOCOMPACTADOR ATLAS:PSJ0013 Pistola aplicador Cola parabrisa 0890026260 Correia 13x1165 Correia 13x1175 Cola Parafuso 10x40 Filtro ap1109 Filtro p55088 Filtro p550848 Coxim inferior cabine Coxim superior cabine Eletrodo 7018 Correia a41 Filtro separador psd163 Filtro combustível fs19816 RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR MODELO 416E PSJ0001 Amortecedor porta Cabo múltiplas funções acelerador Amortecedor sup porta Graxa 10kg Luva bucha Mangueira 5/4 4trama Capa Conexão Arruela lisa 5/16 Arruela lisa 3/8 Arruela lisa5/16 Arruela lisa3/8larga Conexão Capa Manga 1”oleo 6.401,60
16/12/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. 6.401,60
20/12/2024 Pagamento de Empenho 8885/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 6.401,60
TOTAL 6.401,60 6.401,60 6.401,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.