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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MATHEUS DAL BERTO FRANÇA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8889 Data de lançamento: 06/12/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONTRATAÇAÕ DE MEPRESA ESPECIALIZADA EM RAMO DE BORRACHARIA PAR CONSERTOS DE PNEUS E AQUISIÇÃO DE CAMERAS DE AR E TIP TOP E SERVIÇO DOS VEICULOS DE MAQUINA PESADAS.PSJ0006/IRVSE76/ILA-0147/PSJ0004/PAC2/IW7645/PSJ0006/IVN7645/2X2/REBOQUE/XCMB/CAT/JVN-7645. CAMARA -PNEU 100X20 200,00 200,00
1.00 TIO TOP 06 65,00 65,00
2.00 TIP TOP 04 45,00 90,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/12/2024 CONTRATAÇAÕ DE MEPRESA ESPECIALIZADA EM RAMO DE BORRACHARIA PAR CONSERTOS DE PNEUS E AQUISIÇÃO DE CAMERAS DE AR E TIP TOP E SERVIÇO DOS VEICULOS DE MAQUINA PESADAS.PSJ0006/IRVSE76/ILA-0147/PSJ0004/PAC2/IW7645/PSJ0006/IVN7645/2X2/REBOQUE/XCMB/CAT/JVN-7645. CAMARA -PNEU 100X20 TIO TOP 06 TIP TOP 04 355,00
16/12/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. 355,00
TOTAL 355,00 355,00 0,00
SALDO A PAGAR 355,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.