Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8893 |
Data de lançamento: |
06/12/2024 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração |
Conta de Despesa: |
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
INSCRIÇÃO PARA TREINAMENTO EM ENCERRAMENTO DE EXERCICIOS NO ESOCIAL, PONTO ELETRONICO, E DIARIAS PARA FUNCIONARIA ROSALIA PINTO DORLENES LOTADA NO RH |
200,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/12/2024 |
INSCRIÇÃO PARA TREINAMENTO EM ENCERRAMENTO DE EXERCICIOS NO ESOCIAL, PONTO ELETRONICO, E DIARIAS PARA FUNCIONARIA ROSALIA PINTO DORLENES LOTADA NO RH |
200,00 |
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19/12/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JAIRO SALGADO DA COSTA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.PORTARIA DE NOMEAÇÃO nº508 DE 08/10/2024. |
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200,00 |
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19/12/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8893/2024, 11637 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
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9,60 |
TOTAL |
200,00 |
200,00 |
9,60 |
SALDO A PAGAR |
190,40 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF |
19/12/2024 |
9,60 |
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Lançada |
TOTAL |
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9,60 |
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