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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JAQUELINE DE CAMPOS LOUSADO

Dados do Empenho
Número do empenho: 8913 Data de lançamento: 06/12/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos
Conta de Despesa: 3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF)
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO nº012/2024 QUE TEM POR OBJETIVO O PAGAMENTO À CONTRATADA REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA REALIZADO NO HOSP.MUN.DR.ADERBAL SCHNEIDER, NO PERÍODO DE 20/10 a 19/11/2024, ESSA CONTRATAÇÃO É FUNDAMENTAL PARA GARANTIR A CONTINUIDADE E QUALIDADE NOS SERVIÇOS PRESTADOS. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SE JUSTIFICA TAMBÉM PELA URGÊNCIA EM SUPRIR AUSÊNCIA DE COLABORADORES EVITANDO A SOBRECARGA DOS DEMAIS FUNCIONÁRIOS E ASSEGURANDO QUE AS NORMAS DE BIO 1.702,69 1.702,69

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/12/2024 TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO nº012/2024 QUE TEM POR OBJETIVO O PAGAMENTO À CONTRATADA REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA REALIZADO NO HOSP.MUN.DR.ADERBAL SCHNEIDER, NO PERÍODO DE 20/10 a 19/11/2024, ESSA CONTRATAÇÃO É FUNDAMENTAL PARA GARANTIR A CONTINUIDADE E QUALIDADE NOS SERVIÇOS PRESTADOS. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SE JUSTIFICA TAMBÉM PELA URGÊNCIA EM SUPRIR AUSÊNCIA DE COLABORADORES EVITANDO A SOBRECARGA DOS DEMAIS FUNCIONÁRIOS E ASSEGURANDO QUE AS NORMAS DE BIOSSEGURANÇA E LIMPEZA SEJAM RIGOROSAMENTE SEGUIDAS..... PROCESSO ADMINISTRATIVO nº2277/24 RPA nº32......................... 1.702,69
10/12/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 1.702,69
10/12/2024 Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 8913/2024, 16996 - JAQUELINE DE CAMPOS LOUSADO 187,30
11/12/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8913/2024 JAQUELINE DE CAMPOS LOUSADO - 16996 1.515,39
TOTAL 1.702,69 1.702,69 1.702,69
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS 10/12/2024 187,30 Lançada
TOTAL   187,30