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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8926 Data de lançamento: 09/12/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAS CONFORME PARA AMPLIAÇÃO DE REDE DE INFORMATICA DA EMMEF AFFONSO BILLIG. TUBO PVC NF:001928 110,00 440,00
2.00 ESGOTO JOELHO 90G NF:001928 9,90 19,80
3.00 JUNÇÃO Y ESGOTO NF:001928 21,00 63,00
10.00 CIMENTO A PRAZO NF:001928 48,90 489,00
4.00 ARREIAO NF:001928 215,00 860,00
4.00 BRITA NF:001928 159,00 636,00
20.00 PARAFUSO CHIPBOARD NF:001928 0,30 6,00
20.00 BUCHA N6 NF:001928 0,20 4,00
10.00 GANCHO 8 MM NF:001928 1,00 10,00
10.00 BUCHA BRANCA NF:001928 0,46 4,60
8.00 BUCHA N8 NF:001928 0,30 2,40
8.00 0ARAFUSO CHIBOARD NF:001928 0,30 2,40
8.00 ARRUELA LISA NF:001928 0,30 2,40
50.00 FIO FLEXIVEL 4 NF:001929 5,00 250,00
13.00 CONDULETE ELETROUDO NF:001929 19,00 247,00
8.00 CONDULETE CAIXA 5ENT NF:001929 6,50 52,00
8.00 COONDULETE PLACA P/2 TON NF:001929 3,90 31,20
8.00 CONDULETE JOELHO 90G NF:001929 6,00 48,00
16.00 CONDULETE ADAPTADOR NF:001929 2,00 32,00
1.00 CD SOB P/DISJ NF:001929 12,00 12,00
1.00 DISJUNTOR NF:001929 12,50 12,50
20.00 CONDULETE ADAPTADOR 3/4 NF:001929 2,00 40,00
10.00 CONDULETE LUVA 3/4 CINZA NF:001929 2,60 26,00
55.00 PARAFUSO NF:001929 0,70 38,50
55.00 BUCHA 8MM NF:001929 0,30 16,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/12/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAS CONFORME PARA AMPLIAÇÃO DE REDE DE INFORMATICA DA EMMEF AFFONSO BILLIG. TUBO PVC NF:001928 ESGOTO JOELHO 90G NF:001928 JUNÇÃO Y ESGOTO NF:001928 CIMENTO A PRAZO NF:001928 ARREIAO NF:001928 BRITA NF:001928 PARAFUSO CHIPBOARD NF:001928 BUCHA N6 NF:001928 GANCHO 8 MM NF:001928 BUCHA BRANCA NF:001928 BUCHA N8 NF:001928 0ARAFUSO CHIBOARD NF:001928 ARRUELA LISA NF:001928 FIO FLEXIVEL 4 NF:001929 CONDULETE ELETROUDO NF:001929 CONDULETE CAIXA 5ENT NF:001929 COONDULETE PLACA P/2 TON NF:001929 CONDULETE JOELHO 90G NF:001929 CONDULETE ADAPTADOR NF:001929 CD SOB P/DISJ NF:001929 DISJUNTOR NF:001929 CONDULETE ADAPTADOR 3/4 NF:001929 CONDULETE LUVA 3/4 CINZA NF:001929 PARAFUSO NF:001929 BUCHA 8MM NF:001929 3.345,30
19/12/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. EDINA PUMPMACKER, SERVIDORA RESPONSÁVEL PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.PORTARIA nº613/2024. 3.345,30
19/12/2024 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8926/2024, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME 40,14
TOTAL 3.345,30 3.345,30 40,14
SALDO A PAGAR 3.305,16
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 19/12/2024 40,14 Lançada
TOTAL   40,14