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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CRVR RIOGRANDENSE DE VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 893 Data de lançamento: 16/02/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade: Manutenção da Limpeza Publica, estação de tratamento de esgoto e usina de reciclagem.
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 4 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
223.65 EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE CONTRATAÇÃO DA EMPRESA COMPANHIA RIOGRANDENSE DE VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS-CRVR- UNIDADE MINAS DO LEÃO,COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVIÇO DE DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU)EM ATERRO SANITÁRIO, CONSIDERANDO QUE O TRANSBORDO DESTES RESÍDUOS OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE SOBRADINHO-RS.................... CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº803/2021 COM VIGÊNCIA DE 01/01 A 31/12/2024............ INEXIGIBILIDADE Nº004/2022 BASE LEGAL ART.74,I DA L 134,14 30.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/02/2024 EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE CONTRATAÇÃO DA EMPRESA COMPANHIA RIOGRANDENSE DE VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS-CRVR- UNIDADE MINAS DO LEÃO,COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVIÇO DE DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU)EM ATERRO SANITÁRIO, CONSIDERANDO QUE O TRANSBORDO DESTES RESÍDUOS OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE SOBRADINHO-RS.................... CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº803/2021 COM VIGÊNCIA DE 01/01 A 31/12/2024............ INEXIGIBILIDADE Nº004/2022 BASE LEGAL ART.74,I DA LEI nº14133/21. --------------------------------- 30.000,00
20/12/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 172,68
TOTAL 30.000,00 172,68 0,00
SALDO A PAGAR 30.000,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.