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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: EDERSON DERLI GRAEFF

Dados do Empenho
Número do empenho: 8931 Data de lançamento: 09/12/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO E PEÇAS DEMAO DE OBRA PARA O VEICULO GOLIXR6044.POIS ATUA NO TRASNPORTE DE PACIENTE E REMOCAO DE PACIENTES . COXIM CAMBIO 230,00 230,00
1.00 COXIM DO MOTOR LD 395,00 395,00
1.00 COXIM DO MOTOR LE 395,00 395,00
1.00 DESCARGA INTERMEDIARIOS 100,00 100,00
1.00 DESCARGA FINAL 230,00 230,00
1.00 ABRÇADEIRA 40,00 40,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/12/2024 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO E PEÇAS DEMAO DE OBRA PARA O VEICULO GOLIXR6044.POIS ATUA NO TRASNPORTE DE PACIENTE E REMOCAO DE PACIENTES . COXIM CAMBIO COXIM DO MOTOR LD COXIM DO MOTOR LE DESCARGA INTERMEDIARIOS DESCARGA FINAL ABRÇADEIRA 1.390,00
16/12/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 1.390,00
TOTAL 1.390,00 1.390,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.390,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.