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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICACOES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8934 Data de lançamento: 09/12/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: HOSPITAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 14 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
17.00 EMPENHO GLOBAL PARA RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE SERVIÇO DE CENTRAL PABX EM NUVEM, CONTEMPLANDO 03 RAMAIS, DISTRIBUÍDOS ENTRE AS DIVERSOS SETORES DO HOSP.MUN.DR. ADERBAL SCHNEIDER, PELO PRAZO DE 14/09 a 31/12/2024............... 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº331/2023....................... INEXIGIBILIDADE nº014/2023....... --------------------------------- RAMAIS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER............. --------------------------------- =PAGAMENTO REF.14 a 30/09/2024... ----- 7,00 119,01
3.00 =PAGAMENTO REF.01/10 a 31/12/2024 210,00 630,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/12/2024 EMPENHO GLOBAL PARA RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE SERVIÇO DE CENTRAL PABX EM NUVEM, CONTEMPLANDO 03 RAMAIS, DISTRIBUÍDOS ENTRE AS DIVERSOS SETORES DO HOSP.MUN.DR. ADERBAL SCHNEIDER, PELO PRAZO DE 14/09 a 31/12/2024............... 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº331/2023....................... INEXIGIBILIDADE nº014/2023....... --------------------------------- RAMAIS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER............. --------------------------------- =PAGAMENTO REF.14 a 30/09/2024... --------------------------------- =PAGAMENTO REF.01/10 a 31/12/2024 749,01
13/12/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 749,01
13/12/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 119,01
13/12/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 630,00
13/12/2024 VALOR INCORRETO. -749,01
TOTAL 749,01 749,01 0,00
SALDO A PAGAR 749,01
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.