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Última atualização realizada em 05/02/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICACOES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8935 Data de lançamento: 09/12/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 14 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
17.00 EMPENHO GLOBAL PARA RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE SERVIÇO DE CENTRAL PABX EM NUVEM, CONTEMPLANDO 12 RAMAIS, DISTRIBUÍDOS ENTRE OS DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL, PELO PRAZO DE 14/19 a 31/12/2024...... 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº331/2023....................... INEXIGIBILIDADE nº014/2023....... --------------------------------- RAMAIS DA SEC.SAÚDE,ESF's e UBS's --------------------------------- =PAGAMENTO REF.14 a 30/09/2024... --------------------------------- 28,00 476,04
3.00 =PAGAMENTO REF.01/10 a 31/12/2024 840,00 2.520,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/12/2024 EMPENHO GLOBAL PARA RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE SERVIÇO DE CENTRAL PABX EM NUVEM, CONTEMPLANDO 12 RAMAIS, DISTRIBUÍDOS ENTRE OS DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL, PELO PRAZO DE 14/19 a 31/12/2024...... 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº331/2023....................... INEXIGIBILIDADE nº014/2023....... --------------------------------- RAMAIS DA SEC.SAÚDE,ESF's e UBS's --------------------------------- =PAGAMENTO REF.14 a 30/09/2024... --------------------------------- =PAGAMENTO REF.01/10 a 31/12/2024 2.996,04
13/12/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 476,04
13/12/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 2.520,00
23/12/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 8935/2024 - REF.AOS SERVIÇOS PRESTADO NO PERÍODO DE 14 a 30/09/2024, NFSC nº80872 SÉRIE ÚNICA MODELO 22. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737 476,04
23/12/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 8935/2024 - REF.AOS SERVIÇOS PRESTADO NOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2024, NFSC nº80873, nº80874 e nº80875 SÉRIE ÚNICA MODELO 22. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737 2.520,00
TOTAL 2.996,04 2.996,04 2.996,04
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.