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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICACOES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8936 Data de lançamento: 09/12/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 14 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
17.00 EMPENHO GLOBAL PARA RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE SERVIÇO DE CENTRAL PABX EM NUVEM, CONTEMPLANDO 02 RAMAIS, DISTRIBUÍDOS NO SETOR ADM.DA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA,PELO PRAZO DE 14/09 a 31/12/2024....................... 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº331/2023....................... INEXIGIBILIDADE nº014/2023....... --------------------------------- RAMAIS DA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO.... --------------------------------- =PAGAMENTO REF.14 a 30/09/2024... --------------------------------- 4,67 79,34
3.00 =PAGAMENTO REF.01/10 a 31/12/2024 140,00 420,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/12/2024 EMPENHO GLOBAL PARA RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE SERVIÇO DE CENTRAL PABX EM NUVEM, CONTEMPLANDO 02 RAMAIS, DISTRIBUÍDOS NO SETOR ADM.DA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA,PELO PRAZO DE 14/09 a 31/12/2024....................... 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº331/2023....................... INEXIGIBILIDADE nº014/2023....... --------------------------------- RAMAIS DA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO.... --------------------------------- =PAGAMENTO REF.14 a 30/09/2024... --------------------------------- =PAGAMENTO REF.01/10 a 31/12/2024 499,34
13/12/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 79,34
13/12/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 420,00
TOTAL 499,34 499,34 0,00
SALDO A PAGAR 499,34
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.