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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 01:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: IVANI BILLIG FLESCH

Dados do Empenho
Número do empenho: 894 Data de lançamento: 16/02/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PARA SEREM UTILIZADOS PARA USUARIOS DO SUS INTERNADOS, VISTO QUE O PROCESSO LICITATORIA AINDA NÃO ESTA CONCLUSO. OLEO DE SOJA 900ML 8,89 71,12
3.00 OVOS BANDEJA DZ 9,49 28,47
4.00 LEITE INTEGRAL 1L 4,49 17,96
2.00 VINAGRE DE ALCOOL 750ML 4,49 8,98
2.00 ARROZ T1 5G 27,89 55,78
12.75 BATATA ROSA 5,99 76,38
4.00 PEPIMO SUAVE 500G 20,49 81,96
30.00 PRATO PLASTICO 4,49 134,70
35.00 PRESUNTO FATIADO 200G 10,49 367,15
35.00 QUEIJO FATIADO 200G 10,95 383,25
24.45 PÃO FRANÇES 14,90 364,31
25.53 COXA E SOBRE COXA 10,49 267,81
4.00 ARROZ TIPO 1 PRATO FINO 5KG 39,80 159,20
5.00 EXTRATO DE TOMATE 350G 3,89 19,45
3.49 TOMATE KG 11,99 41,85
3.00 CEBOLA KG 9,79 29,37
5.89 BATATA ROSA 7,00 7,49
3.00 OVOS DZ 9,49 28,47
8.00 REFRIGERANTE 3,3 L 7,99 63,92

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/02/2024 AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PARA SEREM UTILIZADOS PARA USUARIOS DO SUS INTERNADOS, VISTO QUE O PROCESSO LICITATORIA AINDA NÃO ESTA CONCLUSO. OLEO DE SOJA 900ML OVOS BANDEJA DZ LEITE INTEGRAL 1L VINAGRE DE ALCOOL 750ML ARROZ T1 5G BATATA ROSA PEPIMO SUAVE 500G PRATO PLASTICO PRESUNTO FATIADO 200G QUEIJO FATIADO 200G PÃO FRANÇES COXA E SOBRE COXA ARROZ TIPO 1 PRATO FINO 5KG EXTRATO DE TOMATE 350G TOMATE KG CEBOLA KG BATATA ROSA OVOS DZ REFRIGERANTE 3,3 L 2.207,62
26/02/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 2.207,62
26/02/2024 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 894/2024, 9545 - IVANI BILLIG FLESCH 26,49
27/02/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 894/2024 IVANI BILLIG FLESCH - 9545 2.181,13
TOTAL 2.207,62 2.207,62 2.207,62
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 26/02/2024 26,49 Lançada
TOTAL   26,49