Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/12/2024 |
FERIAS SERVIDORES REF.: Referente ferias DEZEMBRO |
3.240,27 |
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09/12/2024 |
Liquidação Folha Férias comp.dez/24 |
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3.240,27 |
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09/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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13,31 |
09/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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130,82 |
09/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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255,37 |
09/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F., Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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619,22 |
12/12/2024 |
Pagamento de Empenho 8963/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.221,55 |
TOTAL |
3.240,27 |
3.240,27 |
3.240,27 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.