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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CLÍNICA DENTÁRIA BRASIL CRUZ ALTA LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 9004 Data de lançamento: 11/12/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 83 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO GLOBAL REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS (TOTAL E PARCIAL) PARA A SEC.MUN.DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL............... CONTRATO nº337/2024 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2024................... DISPENSA DE LICITAÇÃO nº83/2024.. --------------------------------- VALOR UNITÁRIO DAS PRÓTESES: PRÓTESE TOTAL R$620,00........... --------------------------------- PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL(PROVISÓRIA) R$680,00............ --------------------------------- PRÓTESE P 11.295,00 11.295,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/12/2024 EMPENHO GLOBAL REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS (TOTAL E PARCIAL) PARA A SEC.MUN.DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL............... CONTRATO nº337/2024 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2024................... DISPENSA DE LICITAÇÃO nº83/2024.. --------------------------------- VALOR UNITÁRIO DAS PRÓTESES: PRÓTESE TOTAL R$620,00........... --------------------------------- PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL(PROVISÓRIA) R$680,00............ --------------------------------- PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL(COM ARMAÇÃO METÁLICA FUNDIDA)R$790,00 11.295,00
TOTAL 11.295,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 11.295,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.