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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE

Dados do Empenho
Número do empenho: 9015 Data de lançamento: 11/12/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção do Veículo do Depto do Meio Ambiente
Conta de Despesa: 3390.30.01.01.00.00 - Gasolina
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 23 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO POR ESTIMATIVA REF.AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT/STRADA DE PLACAS JCG4F68 DO DMMA, PARA ABASTECIMENTOS A SEREM REALIZADOS POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM CONTRATO nº300/2022 E SEUS ADITIVOS,PREGÃO ELETRÔNICO nº023/2022....................... ACRÉSCIMO DE CRÉDITO SOLICITADO PELA SRA.CLEONICE A.M.FREDI(DIRETORA DO DMMA)............... --------------------------------- =GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCUL 1.000,00 1.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/12/2024 EMPENHO POR ESTIMATIVA REF.AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT/STRADA DE PLACAS JCG4F68 DO DMMA, PARA ABASTECIMENTOS A SEREM REALIZADOS POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM CONTRATO nº300/2022 E SEUS ADITIVOS,PREGÃO ELETRÔNICO nº023/2022....................... ACRÉSCIMO DE CRÉDITO SOLICITADO PELA SRA.CLEONICE A.M.FREDI(DIRETORA DO DMMA)............... --------------------------------- =GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACAS JCG4F68,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024............................. 1.000,00
TOTAL 1.000,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.000,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.