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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COMERCIO E REPRESENTAÇOES MARTINELLI LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 9017 Data de lançamento: 11/12/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DE USO DIARIO APARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL PCT DE FOLHA DE OFICIO 38,95 38,95
1.00 COLA 1 KG 26,38 26,38

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/12/2024 AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DE USO DIARIO APARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL PCT DE FOLHA DE OFICIO COLA 1 KG 65,33
11/12/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. 65,33
11/12/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9017/2024 COMERCIO E REPRESENTAÇOES MARTINELLI LTDA ME - 9159 65,33
TOTAL 65,33 65,33 65,33
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.