Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
9061 |
Data de lançamento: |
12/12/2024 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos |
Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
108.00 |
AQUSIÇÃO DE RECARGA DE TUBO DE OXIGENIO PARA HOSPITAL MUNICIPAL APARA ATENDER AS DEMANDAS DE USUARIOS SUS
NF 82366
OXIGENIO COMPRIMIDO CIL 6 M³ |
27,96 |
3.019,14 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/12/2024 |
AQUSIÇÃO DE RECARGA DE TUBO DE OXIGENIO PARA HOSPITAL MUNICIPAL APARA ATENDER AS DEMANDAS DE USUARIOS SUS
NF 82366
OXIGENIO COMPRIMIDO CIL 6 M³ |
3.019,14 |
|
|
19/12/2024 |
NOTA FISCAL JA PAGA |
-3.019,14 |
|
|
TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.