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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SIDINEI ROGERIO PIEREZAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 9068 Data de lançamento: 12/12/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 AQUISIÇÃODE MATERIAL HIDRAULICOS PARA INSTALAÇÃO BEBEDOURO NO ESF PORTAO . NF:28025 NF:28116 ABRAÇADEIRA RSF 13X19 1,80 3,60
2.00 ABRAÇADEIRERA RSF19X25MM (3/X1.1/16) 3,35 6,70
18.00 TUBO PVC ESGOTO 40MM 9,70 174,60
18.00 TUBO PVC SOLDAVEL 20 MM TIGRE 5,95 107,10
1.00 TE SOLDAVEL 20MM 2,00 2,00
3.00 JOELHO 90 SOLDAVEL 20MM 1,90 5,70
1.00 JOELHO 90 SOLDAVEL BUCHA LATAO 20X1/2 9,30 9,30
2.00 JOELHO 90 ESGOTO 40 MM 2,80 5,60
1.00 NIPEL ROSCAVEL 1/2 2,50 2,50
4.00 MANGUEIRA PRETA 3/4 P2MM 2,95 11,80
5.00 BRAÇADEIRA TIPO U 1/2 1,70 8,50
5.00 ABRAÇADEIRA TIPO U 1.1/4 40MM INCA 2,50 12,50
10.00 BUCHA 6MM 0,20 2,00
10.00 PARAFUSO 4,0X45 0,25 2,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/12/2024 AQUISIÇÃODE MATERIAL HIDRAULICOS PARA INSTALAÇÃO BEBEDOURO NO ESF PORTAO . NF:28025 NF:28116 ABRAÇADEIRA RSF 13X19 ABRAÇADEIRERA RSF19X25MM (3/X1.1/16) TUBO PVC ESGOTO 40MM TUBO PVC SOLDAVEL 20 MM TIGRE TE SOLDAVEL 20MM JOELHO 90 SOLDAVEL 20MM JOELHO 90 SOLDAVEL BUCHA LATAO 20X1/2 JOELHO 90 ESGOTO 40 MM NIPEL ROSCAVEL 1/2 MANGUEIRA PRETA 3/4 P2MM BRAÇADEIRA TIPO U 1/2 ABRAÇADEIRA TIPO U 1.1/4 40MM INCA BUCHA 6MM PARAFUSO 4,0X45 354,40
19/12/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 354,40
19/12/2024 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 9068/2024, 11416 - SIDINEI ROGERIO PIEREZAN 4,25
TOTAL 354,40 354,40 4,25
SALDO A PAGAR 350,15
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 19/12/2024 4,25 Lançada
TOTAL   4,25