O Município de Salto do Jacuí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SIDINEI ROGERIO PIEREZAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 9073 Data de lançamento: 12/12/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção e Pavimentação das Vias Urbanas
Conta de Despesa: 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 AQUSIÇÃO DE TINTAS E SOLVENTES ESPECIAIS PARA SEREM UTILIZADAS NAS PINTURAS DE FAIXAS DE SEGURANÇA E CORDÕES DA CIDADE PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO PARA PEDESTRES E MOTORISTAS. TINTA ACRILICCA 18 L BRANCA 147,50 7.375,00
10.00 TINTA DE DEMARCAÇÃO VIARIA BRANCA 18L 597,00 5.970,00
10.00 TINTA DE DEMARCAÇÃO VIARIA AMARELA 18L 597,00 5.970,00
5.00 SOLVENTE ESPECIAL PARA TINTA DE DEMARCAÇÃO 18 L 398,00 1.990,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/12/2024 AQUSIÇÃO DE TINTAS E SOLVENTES ESPECIAIS PARA SEREM UTILIZADAS NAS PINTURAS DE FAIXAS DE SEGURANÇA E CORDÕES DA CIDADE PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO PARA PEDESTRES E MOTORISTAS. TINTA ACRILICCA 18 L BRANCA TINTA DE DEMARCAÇÃO VIARIA BRANCA 18L TINTA DE DEMARCAÇÃO VIARIA AMARELA 18L SOLVENTE ESPECIAL PARA TINTA DE DEMARCAÇÃO 18 L 21.305,00
18/12/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. 21.305,00
18/12/2024 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 9073/2024, 11416 - SIDINEI ROGERIO PIEREZAN 255,66
20/12/2024 Pagamento de Empenho 9073/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 21.049,34
TOTAL 21.305,00 21.305,00 21.305,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 18/12/2024 255,66 Lançada
TOTAL   255,66