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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: EDERSON DERLI GRAEFF

Dados do Empenho
Número do empenho: 9094 Data de lançamento: 13/12/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade: Manutenção as atividades da Vigilancia Sanitária
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA E PEÇAS PARA VEICULO GOL 9649.PROBLEMA EMBREAGEM DISCO CHEIRANDO QUEIMADO POIS ATUA NO TRASPORTE E REMOÇAO DE PACIENTES. KIT EMBREAGEM 880,00 880,00
2.00 BARRA AXIAL 100,00 200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/12/2024 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA E PEÇAS PARA VEICULO GOL 9649.PROBLEMA EMBREAGEM DISCO CHEIRANDO QUEIMADO POIS ATUA NO TRASPORTE E REMOÇAO DE PACIENTES. KIT EMBREAGEM BARRA AXIAL 1.080,00
16/12/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 1.080,00
TOTAL 1.080,00 1.080,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.080,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.