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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ROGERIO SAMUEL ALT SOARES

Dados do Empenho
Número do empenho: 9102 Data de lançamento: 13/12/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância SUAS - Criança Feliz
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
300.00 SOLICITAÇÃO SALGADOS PARA REUNIÃOCOM EQUIPE DO PROGRAMA FELIZ E COORDENAÇÃO REGIONAL NO DIA 23/12/2024. SALGADOS SORTIDOS 1,00 300,00
100.00 SALGADOS ASSADOS 1,10 110,00
3.00 REFRIGERANTES 12,00 36,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/12/2024 SOLICITAÇÃO SALGADOS PARA REUNIÃOCOM EQUIPE DO PROGRAMA FELIZ E COORDENAÇÃO REGIONAL NO DIA 23/12/2024. SALGADOS SORTIDOS SALGADOS ASSADOS REFRIGERANTES 446,00
16/12/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. 446,00
TOTAL 446,00 446,00 0,00
SALDO A PAGAR 446,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.