Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: LUIZ AMARO MATHIAS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9103 |
Data de lançamento: |
13/12/2024 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do PNATE - Transporte Escolar Federal |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
SOLICITAÇÃO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS, LOTADOS COM A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.
LAVAGEM GOL IXD9382 |
50,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/12/2024 |
SOLICITAÇÃO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS, LOTADOS COM A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.
LAVAGEM GOL IXD9382 |
150,00 |
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18/12/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. EDINA PUMPMACKER, SERVIDORA RESPONSÁVEL PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.PORTARIA nº613/2024. |
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150,00 |
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19/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9103/2024
LUIZ AMARO MATHIAS - 8299 |
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150,00 |
TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.