Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: JORGE AUGUSTO TRAMONTINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9137 |
Data de lançamento: |
16/12/2024 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
Função: |
Gestão Ambiental |
Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Ambiente |
Conta de Despesa: |
3390.30.06.00.00.00 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
AQUSIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTOS E REMEDIOS PARA ATENDER ANIMAIS EM SITUAÇÃO DE RUA.
RAÇÃO 15KG |
144,00 |
144,00 |
1.00 |
RAÇÃO 20KG |
199,00 |
199,00 |
1.00 |
VERNEX |
35,00 |
35,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/12/2024 |
AQUSIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTOS E REMEDIOS PARA ATENDER ANIMAIS EM SITUAÇÃO DE RUA.
RAÇÃO 15KG RAÇÃO 20KG VERNEX |
378,00 |
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18/12/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JAIRO SALGADO DA COSTA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.PORTARIA DE NOMEAÇÃO nº508 DE 08/10/2024. |
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378,00 |
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TOTAL |
378,00 |
378,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
378,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.