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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: AUTO CENTER LORIDES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9162 Data de lançamento: 17/12/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade: Manutenção as atividades da Vigilancia Sanitária
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 SOLICITAÇÃO DE PEÇAS E PARA VEÍCULO ONIX JBT 3C56, LOTADO COM A SECRETARIA DE SAUDE. DISCO DE FREIO ONIX 158,00 316,00
1.00 PAST.FREIO ONIX/SEDAN 188,00 188,00
1.00 PARAFUSO CAMBAGEM 65,00 65,00
1.00 FUIDO FREIO BOSH DOT4 58,00 58,00
1.00 PARAFUSO RODA C/ PORCA 30,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/12/2024 SOLICITAÇÃO DE PEÇAS E PARA VEÍCULO ONIX JBT 3C56, LOTADO COM A SECRETARIA DE SAUDE. DISCO DE FREIO ONIX PAST.FREIO ONIX/SEDAN PARAFUSO CAMBAGEM FUIDO FREIO BOSH DOT4 PARAFUSO RODA C/ PORCA 657,00
17/12/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 657,00
TOTAL 657,00 657,00 0,00
SALDO A PAGAR 657,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.