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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 9165 Data de lançamento: 17/12/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE E MAO DE OBRA COM SERVIÇO PARA MAQUINAS PESADAS UTILIZADAS NO INTERIOR . SERVIÇO PARTE ELETRICA 80,00 80,00
1.00 SERVIÇO ALTUDOR 250 250,00 250,00
1.00 SERVIÇO DRRM 250,00 250,00
1.00 CONSERTO DE RADIADOR ALUMINO AGUA/ÓLEO. 1.650,00 1.650,00
1.00 SERVIÇO DE ELITE BUZINA 80,00 80,00
1.00 SERVIÇO 180,00 180,00
1.00 SERVIÇO 80,00 80,00
1.00 SERVIÇO 180,00 180,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/12/2024 AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE E MAO DE OBRA COM SERVIÇO PARA MAQUINAS PESADAS UTILIZADAS NO INTERIOR . SERVIÇO PARTE ELETRICA SERVIÇO ALTUDOR 250 SERVIÇO DRRM CONSERTO DE RADIADOR ALUMINO AGUA/ÓLEO. SERVIÇO DE ELITE BUZINA SERVIÇO SERVIÇO SERVIÇO 2.750,00
17/12/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. 2.750,00
20/12/2024 Pagamento de Empenho 9165/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.750,00
TOTAL 2.750,00 2.750,00 2.750,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.