Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9189 |
Data de lançamento: |
17/12/2024 |
Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - RPPS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do Conselho Tutelar |
Conta de Despesa: |
3190.11.73.01.00.00 - REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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13. SALÁRIO REF. Referente 13º DEZEMBRO |
0,00 |
10.785,66 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/12/2024 |
13. SALÁRIO REF. Referente 13º DEZEMBRO |
10.785,66 |
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17/12/2024 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO 13° SAL |
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10.785,66 |
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17/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR |
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73,12 |
17/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS CONS.TUTELAR., Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR |
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1.186,39 |
17/12/2024 |
Pagamento de Empenho 9189/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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9.526,15 |
TOTAL |
10.785,66 |
10.785,66 |
10.785,66 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO |
17/12/2024 |
73,12 |
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Lançada |
INSS contribuição dos segurados |
17/12/2024 |
1.186,39 |
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Lançada |
TOTAL |
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1.259,51 |
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