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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 01:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 922 Data de lançamento: 19/02/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade: UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Manutenção do Parque de Exposições e Balneário Municipal
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA D'AGUA PARA OS VESTIARIOS DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO. LUVA SOLDAVEL 50 6,00 12,00
2.00 LUVA SOLDAVEL 32 4,00 8,00
1.00 LUVA SOLDAVEL 25 2,50 2,50
1.00 LUVA SOLDAVEL 20 2,00 2,00
2.00 REDUÇÃO DE 40-32 4,00 8,00
2.00 REDUÇÃO DE 50-40 7,00 14,00
2.00 FLANGE DE 50 25,00 50,00
3.00 FLANGE 1'' 25,00 75,00
6.00 CANO 50 23,00 138,00
4.00 CANO 32 8,50 34,00
2.00 CANO 25 6,00 12,00
2.00 CANO 20 5,00 10,00
3.00 ESPUMA EXPANSIVA 45,00 135,00
3.00 BISNAGA DE COLA TUDO 12,00 36,00
4.00 MANTA 8,00 32,00
3.00 LIMPA CONTATO 15,00 45,00
25.00 MANGUEIRA PRETA 1'' 5,00 125,00
5.00 ABRAÇADEIRA 1'' 2,50 12,50
1.00 CAIXA FIBRA 1000 820,00 820,00
1.00 BOMBA PRESSURIZADORA 600,00 600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/02/2024 AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA D'AGUA PARA OS VESTIARIOS DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO. LUVA SOLDAVEL 50 LUVA SOLDAVEL 32 LUVA SOLDAVEL 25 LUVA SOLDAVEL 20 REDUÇÃO DE 40-32 REDUÇÃO DE 50-40 FLANGE DE 50 FLANGE 1'' CANO 50 CANO 32 CANO 25 CANO 20 ESPUMA EXPANSIVA BISNAGA DE COLA TUDO MANTA LIMPA CONTATO MANGUEIRA PRETA 1'' ABRAÇADEIRA 1'' CAIXA FIBRA 1000 BOMBA PRESSURIZADORA 2.171,00
12/03/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. 2.171,00
12/03/2024 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 922/2024, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME 26,05
09/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 922/2024 FABIANO BERTOLIN ME - 3701 2.144,95
TOTAL 2.171,00 2.171,00 2.171,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 12/03/2024 26,05 Lançada
TOTAL   26,05