Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
922 |
Data de lançamento: |
19/02/2024 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS |
Unidade: |
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Parque de Exposições e Balneário Municipal |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA D'AGUA PARA OS VESTIARIOS DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO.
LUVA SOLDAVEL 50 |
6,00 |
12,00 |
2.00 |
LUVA SOLDAVEL 32 |
4,00 |
8,00 |
1.00 |
LUVA SOLDAVEL 25 |
2,50 |
2,50 |
1.00 |
LUVA SOLDAVEL 20 |
2,00 |
2,00 |
2.00 |
REDUÇÃO DE 40-32 |
4,00 |
8,00 |
2.00 |
REDUÇÃO DE 50-40 |
7,00 |
14,00 |
2.00 |
FLANGE DE 50 |
25,00 |
50,00 |
3.00 |
FLANGE 1'' |
25,00 |
75,00 |
6.00 |
CANO 50 |
23,00 |
138,00 |
4.00 |
CANO 32 |
8,50 |
34,00 |
2.00 |
CANO 25 |
6,00 |
12,00 |
2.00 |
CANO 20 |
5,00 |
10,00 |
3.00 |
ESPUMA EXPANSIVA |
45,00 |
135,00 |
3.00 |
BISNAGA DE COLA TUDO |
12,00 |
36,00 |
4.00 |
MANTA |
8,00 |
32,00 |
3.00 |
LIMPA CONTATO |
15,00 |
45,00 |
25.00 |
MANGUEIRA PRETA 1'' |
5,00 |
125,00 |
5.00 |
ABRAÇADEIRA 1'' |
2,50 |
12,50 |
1.00 |
CAIXA FIBRA 1000 |
820,00 |
820,00 |
1.00 |
BOMBA PRESSURIZADORA |
600,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/02/2024 |
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA D'AGUA PARA OS VESTIARIOS DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO.
LUVA SOLDAVEL 50 LUVA SOLDAVEL 32 LUVA SOLDAVEL 25 LUVA SOLDAVEL 20 REDUÇÃO DE 40-32 REDUÇÃO DE 50-40 FLANGE DE 50 FLANGE 1'' CANO 50 CANO 32 CANO 25 CANO 20 ESPUMA EXPANSIVA BISNAGA DE COLA TUDO MANTA LIMPA CONTATO MANGUEIRA PRETA 1'' ABRAÇADEIRA 1'' CAIXA FIBRA 1000 BOMBA PRESSURIZADORA |
2.171,00 |
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12/03/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. |
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2.171,00 |
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12/03/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 922/2024, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME |
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26,05 |
09/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 922/2024
FABIANO BERTOLIN ME - 3701 |
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2.144,95 |
TOTAL |
2.171,00 |
2.171,00 |
2.171,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF |
12/03/2024 |
26,05 |
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Lançada |
TOTAL |
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26,05 |
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