| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: INSS | 
| Número do empenho: | 9251 | Data de lançamento: | 17/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para 13º Salár | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) | 
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF. Referente 13º DEZEMBRO | 0,00 | 2.022,86 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2024 | INSS PARTE PATRONAL REF. Referente 13º DEZEMBRO | 2.022,86 | ||
| 17/12/2024 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO 13° SAL | 2.022,86 | ||
| 19/12/2024 | Pagamento de Empenho 9251/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.022,86 | ||
| TOTAL | 2.022,86 | 2.022,86 | 2.022,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||