Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9278 |
Data de lançamento: |
17/12/2024 |
Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - RPPS |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
Unidade: |
HOSPITAL |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Hospital |
Conta de Despesa: |
3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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13. SALÁRIO REF. Referente 13º DEZEMBRO |
0,00 |
50.534,23 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/12/2024 |
13. SALÁRIO REF. Referente 13º DEZEMBRO |
50.534,23 |
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17/12/2024 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO 13° SAL |
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50.534,23 |
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17/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL SIA/SUS |
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5.503,47 |
17/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL SIA/SUS |
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5.850,76 |
17/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9278/2024
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 10738 |
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39.180,00 |
TOTAL |
50.534,23 |
50.534,23 |
50.534,23 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS contribuição dos segurados |
17/12/2024 |
5.503,47 |
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Lançada |
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO |
17/12/2024 |
5.850,76 |
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Lançada |
TOTAL |
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11.354,23 |
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