| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE | 
| Número do empenho: | 9286 | Data de lançamento: | 17/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para 13º Salár | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA COORD. E PLANEJ | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria de Coordenação e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO | ||||
| Natureza da despesa: | FPSM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) | 
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| FPSM PARTE PATRONAL REF. Referente 13º DEZEMBRO | 0,00 | 1.027,62 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2024 | FPSM PARTE PATRONAL REF. Referente 13º DEZEMBRO | 1.027,62 | ||
| 17/12/2024 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO 13° SAL | 1.027,62 | ||
| 20/01/2025 | Pagamento de Empenho 9286/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.027,62 | ||
| TOTAL | 1.027,62 | 1.027,62 | 1.027,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||