| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | 
| Número do empenho: | 9299 | Data de lançamento: | 17/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.25.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação | 
| Licitação número / ano: | 36 / 2023 | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGTO. DE TAXA ADM.AO CIEE, CONFORME.CONVÊNIO nº965357,REF. CUSTOS OPERACIONAIS. PROCESSO nº680/2023. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº36/2023. CONTRATO nº237/2023 E SEUS TERMOS ADITIVOS......................... --------------------------------- FOLHA DE EFETIVIDADES nº29528969, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024, REF.AS(OS) ESTAGIÁRIAS(OS) QUE ESTÃO DESENVOLVENDO SEU ESTÁGIO JUNTO AO CAS TE ACOLHE........... | 557,00 | 557,00 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2024 | PAGTO. DE TAXA ADM.AO CIEE, CONFORME.CONVÊNIO nº965357,REF. CUSTOS OPERACIONAIS. PROCESSO nº680/2023. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº36/2023. CONTRATO nº237/2023 E SEUS TERMOS ADITIVOS......................... --------------------------------- FOLHA DE EFETIVIDADES nº29528969, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024, REF.AS(OS) ESTAGIÁRIAS(OS) QUE ESTÃO DESENVOLVENDO SEU ESTÁGIO JUNTO AO CAS TE ACOLHE........... | 557,00 | ||
| 17/12/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. | 557,00 | ||
| 08/01/2025 | Pagamento de Empenho 9299/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 557,00 | ||
| TOTAL | 557,00 | 557,00 | 557,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||