| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
| Número do empenho: | 9303 | Data de lançamento: | 17/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 36 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BOLSA AUX.ESTAGIÁRIOS DA SEC.MUN. DA FAZENDA. CONVÊNIO CIEE Nº965357,LEIS MUN.nº1664/08, nº2511/19,nº2.718/22.PROCESSO Nº680/2023.DISP.LIC.nº036/2023. CONTRATO nº237/2023 e SEUS ADITIVOS......................... --------------------------------- =FOLHA DE EFETIVIDADES nº29528969 REF.DEZEMBRO/2024,ANEXO. | 1.424,99 | 1.424,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2024 | BOLSA AUX.ESTAGIÁRIOS DA SEC.MUN. DA FAZENDA. CONVÊNIO CIEE Nº965357,LEIS MUN.nº1664/08, nº2511/19,nº2.718/22.PROCESSO Nº680/2023.DISP.LIC.nº036/2023. CONTRATO nº237/2023 e SEUS ADITIVOS......................... --------------------------------- =FOLHA DE EFETIVIDADES nº29528969 REF.DEZEMBRO/2024,ANEXO. | 1.424,99 | ||
| 17/12/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. | 1.424,99 | ||
| 08/01/2025 | Pagamento de Empenho 9303/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.424,99 | ||
| TOTAL | 1.424,99 | 1.424,99 | 1.424,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||